Menu
Internal Audit

Audit Internal Kantor Cabang Terintegrasi

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas akan dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.
24-25 April 2025 2 Hari
09.00-16.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan
Cityloog Hotel Tebet*
Pomelotel Patra Kuningan*
Jakarta

*Tempat masih tentative

Rp 5.500.000*

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G*

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Lembaga keuangan yang memiliki jumlah kantor cabang yang relatif banyak rentan mengalami fraud. Hal ini disebabkan kurang efektifnya pengendalian internal yang dilakukan oleh internal auditor.

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh tim internal auditor antara lain,

  • Terbatasnya sumber daya manusia.
  • Terbatasnya sumber daya keuangan.
  • Terbatasnya waktu untuk melakukan pekerjaan audit.
  • Terbatasnya keterampilan dan kompetensi tim auditor.

Bagaimana organisasi bisa menjawab tantangan ini?

Pelatihan ini akan membekali para peserta dengan kemampuan merancang rencana kerja audit strategis untuk mengaudit kantor-kantor cabang. Sehingga tim auditor bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya.

Pelatihan ini akan memaparkan model, kertas kerja, best practice dan implementasi Risk Based Internal Audit (RBIA).

Outline Materi

  1. Kompleksitas tugas dan tanggung jawab Auditor Internal dalam konteks bisnis lembaga keuangan sekarang ini.
  2. Kelemahan mekanisme kerja Tim Internal Auditor lembaga keuangan sekarang ini.
  3. Fokus Internal Auditor pada kantor-kantor cabang.
  4. Permasalahan utama Internal Auditor dalam melakukan pekerjaan audit kantor cabang.
  5. Pengertian Risk Based Internal Auditing (RBIA), manfaat dan tujuan RBIA dalam organisasi.
  6. Ruang lingkup pekerja Auditor Internal dalam RBIA.
  7. Tiga (3) fase Auditor Internal melakukan aktivitas audit untuk kantor-kantor cabang.
  8. Pemahaman RBIA Model dan cara kerjanya.
  9. Penyusunan Rencana Audit Berbasis Risiko untuk kantor-kantor cabang.
  10. Studi Kasus.

Metode Penyampaian

  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, latihan dan diskusi.
  • Diperkaya dengan studi kasus, simulasi, dll.

Fasilitas Pelatihan

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan dari penyelenggara.
  • Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
  • Suvenir, selama masih ada persediaan.
  • Diskon khusus bagi yang mendaftar dalam grup, lebih dari 3 orang.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.

Internal Audit

Kelas disampaikan melalui platform video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dll.

Audit Internal Kantor Cabang Terintegrasi

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas akan dijalankan meski hanya
ada 1 peserta mendaftar.
18-19 Maret 2025 2 Hari
09.00-15.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 3.500.000*

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G*

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Lembaga keuangan yang memiliki jumlah kantor cabang yang relatif banyak rentan mengalami fraud. Hal ini disebabkan kurang efektifnya pengendalian internal yang dilakukan oleh internal auditor.

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh tim internal auditor antara lain,

  • Terbatasnya sumber daya manusia.
  • Terbatasnya sumber daya keuangan.
  • Terbatasnya waktu untuk melakukan pekerjaan audit.
  • Terbatasnya keterampilan dan kompetensi tim auditor.

Bagaimana organisasi bisa menjawab tantangan ini?

Pelatihan ini akan membekali para peserta dengan kemampuan merancang rencana kerja audit strategis untuk mengaudit kantor-kantor cabang. Sehingga tim auditor bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya.

Pelatihan ini akan memaparkan model, kertas kerja, best practice dan implementasi Risk Based Internal Audit (RBIA).

Outline Materi

  1. Kompleksitas tugas dan tanggung jawab Auditor Internal dalam konteks bisnis lembaga keuangan sekarang ini.
  2. Kelemahan mekanisme kerja Tim Internal Auditor lembaga keuangan sekarang ini.
  3. Fokus Internal Auditor pada kantor-kantor cabang.
  4. Permasalahan utama Internal Auditor dalam melakukan pekerjaan audit kantor cabang.
  5. Pengertian Risk Based Internal Auditing (RBIA), manfaat dan tujuan RBIA dalam organisasi.
  6. Ruang lingkup pekerja Auditor Internal dalam RBIA.
  7. Tiga (3) fase Auditor Internal melakukan aktivitas audit untuk kantor-kantor cabang.
  8. Pemahaman RBIA Model dan cara kerjanya.
  9. Penyusunan Rencana Audit Berbasis Risiko untuk kantor-kantor cabang.
  10. Studi Kasus.

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Pelatihan

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Kelas Online

Apa yang harus dilakukan peserta?

  • Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Menyiapkan koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
  • Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dll.
  • Penyelenggara akan memberikan tautan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video konferensi di sini.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.